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南昌市紅十字會2019年度部門決算

發(fā)布時間:2020-9-28 9:39:00 來源: 點擊量:
目    錄
 
第一部分  南昌市紅十字會概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  南昌市紅十字會概況
 
一、部門主要職能
(1)開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(2)開展應(yīng)急救護培訓,普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;
(3)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作;
(4)組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作;
(5)參加國際人道主義救援工作;
(6)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;
(7)協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個,南昌市紅十字會,內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟服務(wù)處、組織宣傳處3個處室。2019年年末編制人數(shù)10人,其中;參公編制10人;實有人數(shù)13人,其中:在職人員9人,退休人員4人。
 
 
第二部分  2019年度部門決算表
 
  











  
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1063.95萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.45萬元,較2018年減少了624.72萬元,下降58.93%;本年收入合計628.5萬元,較2018年增加了168萬元,增長了36.48%,主要原因是:新增了在建工程南昌市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)倉庫撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入333.67萬元占53.09%,上級補助收入145.54萬元,占23.16%,其他收入149.29萬元,占23.75%。  
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1063.95萬元,其中本年支出合計679.27萬元,較2018年減少403.19萬元,下降37.25%,主要原因是:例行節(jié)約及捐贈資金減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余384.67萬元,較2018年減少53.54萬元,下降12.22%,主要原因是:上年結(jié)余使用。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出350.38 萬元,占51.58%;項目支出328.89萬元,占48.42%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為177.95萬元,決算數(shù)為321.13萬元,完成年初預(yù)算的180.46%。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為168.18萬元,決算數(shù)為268.59萬元,完成年初預(yù)算的159.7%,主要原因是:增加了遺體器官捐獻工作經(jīng)費及應(yīng)急救護師資培訓費。
(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2.76萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:增加了基建撥款。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.77萬元,決算數(shù)為9.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:追加了章金媛愛心奉獻團20周年活動經(jīng)費的支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.05萬元,其中:
(一)工資福利支出140.66萬元,較2018年增加12.86萬元,增長10.06%,主要原因是:增加了2名工作人員。
(二)商品和服務(wù)支出5.96萬元,較2018年減少10.73萬元,下降了62.9%,主要原因是:節(jié)約機關(guān)運行成本。
(三)對個人和家庭補助支出0.33萬元,較2018年增加0.08萬元,增長32%,主要原因是:增加了2018年退休人員的預(yù)算。
(四)資本性支出1.09萬元,較2018年增加0.77萬元,增長240.63%,主要原因是:政府采購增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為0.26萬元,完成預(yù)算的26%,決算數(shù)較2018年增加0.03萬元,增長13.04%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0萬元。主要原因是:本年無因公出國(出境)活動。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為0.26萬元,國內(nèi)公務(wù)接待3次,共接待24人次,完成預(yù)算的26%,決算數(shù)較2018年增長0.03萬元,增長13.04%。主要原因是:比上年度接待人數(shù)有所增加。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加0萬元。主要原因是:已按要求完成公務(wù)用車改革。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加0萬元。主要原因是:已按要求完成公務(wù)用車改革。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.06萬元,上年度機關(guān)運行經(jīng)費支出為17.01萬元,減少了9.95萬元,下降了58.5%,主要原因是:減少了人員開支及日常開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額3.13萬元,其中:政府采購貨物支出2.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元,占政府采購支出總額的93.61%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我會組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及項目數(shù)量3個,項目總金額114.6萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“紅十字事業(yè)經(jīng)費”、“南昌市紅十字應(yīng)急救護師資培訓經(jīng)費”進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出81.6萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。
組織對南昌市紅十字會開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出321.12萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。整體績效評價結(jié)果91.5分。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我會今年在市級部門決算中反映紅十字事業(yè)經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
紅十字事業(yè)經(jīng)費績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,紅十字事業(yè)經(jīng)費項目績效自評得分為93.4分。項目全年預(yù)算數(shù)為69萬元,執(zhí)行數(shù)為69萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:
1)廣泛開展應(yīng)急救護培訓工作,開展應(yīng)急救護進學校、進社區(qū)、進機關(guān)、進企事業(yè)、進農(nóng)村活動,進一步提高廣大人民群眾的逃生避險和自救互救能力,全年完成救護員培訓1.68萬人,普及培訓13.26萬人次;
2)完善應(yīng)急救援隊能力建設(shè),組織雄鷹、藍天等應(yīng)急救援隊4次參與贛州、吉安等地抗洪搶險救援,以及靖安縣山洪爆發(fā)事故的救援;
3)開展人道服務(wù)工作:廣泛動員社會愛心,匯聚社會力量,累計募集和發(fā)放救助款物 480萬元,受益人數(shù)1萬人次以上;
4)開展關(guān)愛生命工作:廣泛開展“三獻”宣傳活動,全年采集造血干細胞血樣 190 份,成功捐獻5例;遺體器官捐獻報名登記73人,成功捐獻32例;
5)開展紅十字志愿服務(wù)工作:組織志愿服務(wù)隊伍經(jīng)常性開展志愿服務(wù)進社區(qū)活動,全年達52次;經(jīng)常性開展志愿者招募工作,新增注冊志愿者400余人;
6)開展人道思想傳播工作:積極開展人道思想傳播工作,營造社會支持參與紅十字工作的良好氛圍,在中央、省、市等各級媒體上刊登報道53篇。
 
 
 
 
第四部分  名詞解釋
 
 一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支離退休支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
5.“三公經(jīng)費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)經(jīng)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)車輛購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參公單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
 
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